广信区纪检委2019年度部门决算

时间:2020-09-30    来源:上饶市广信区纪检监察网     阅读:4193     编辑:广信区廉政网
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第一部分  广信区纪检委部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各镇(乡、街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在区委领导下,配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,指导各镇(乡、街道)党(工)委、区委有关机关、区直有关部门党组(党委)巡察工作,指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件,参与制定相关法规和规范性文件。

(八)负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇(乡、街道)纪检监察机关、区属企业、区管学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数120人,其中行政编制110人,事业编制10人;年末实有人数86人,其中在职人员85人,离休人员1人,退休人员9人。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1804.14万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加506.84万元,增长39%;本年收入合计1804.14万元,较2018年增加506.84万元,增长39 %,主要原因是:增加留置点建设及巡察开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1804.14万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1804.14万元,其中本年支出合计1804.14万元,较2018年增加506.84万元,增长39 %,主要原因是:增加留置点建设及巡察开支;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1526.85万元,占84.6 %;专项支出277.29万元,占15.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2251.96万元,决算数为1804.14万元,完成年初预算的80.11%。其中:

(一)基本支出年初预算数为1505.77万元,决算数为1526.85万元,完成年初预算的101.4%。

(二)专项支出年初预算数为746.19万元,决算数为277.29万元,完成年初预算的37.16 %,主要原因是:留置点建设尚未完成,只支出部分预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.14万元,其中:

(一)工资福利支出1194.8万元,较2018年增加245.95万元,增长25.92 %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出291.95万元,较2018年增加26.89 万元,增长10.14 %,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出19.55万元,较2018年增加9.15万元,增长87.98%,主要原因是:增加离休人员护理费。

(四)资本性支出20.56万元,较2018年减少25.2万元,下降55.07%,主要原因是:留置点建设未完成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.2万元,决算数为19.15万元,完成预算的30.79 %,决算数较2018年减少0.01万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.95万元,完成预算的29.5 %,决算数较2018年减少0.01万元,下降0.33 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,其中公务用车购置年初预算数为 36万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.2万元,决算数为16.2万元,完成预算的 100%,决算数较2018年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出312.5万元,较年初预算数增加4.42万元,增长1.43 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2056万元,其中:政府采购货物支出20.56万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,执法执勤用车6辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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